问题已解决

对方给我们开的发票,都过去两个月了,现在对方冲红了,应该怎么做分录,是借:库存商品:负数 应交税费-增值税(进项)负数贷:应付账款:负数

84785019| 提问时间:2018 12/22 17:06
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
是应付账款 贷库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018 12/22 17:07
84785019
2018 12/22 17:09
借:应付账款 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出 ?
宋生老师
2018 12/22 17:11
是的。不过你也可以按你说的那样做。效果都是一样的。
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