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上月开错专用发票,忘记作废,没有做账,也没有将作废发票给客户,次月开具红字发票冲回这张开错的发票。因知道开错发票,所以上月未做账,那么次月冲红需要做账吗?如果做,怎么做?

84785017| 提问时间:2018 12/23 03:10
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
上月开错发票需要做账 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2018 12/23 05:37
蒋飞老师
2018 12/23 05:38
这个月反方向冲回, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) (金额用负数表示)
蒋飞老师
2018 12/23 05:38
然后根据新开发票重新做账: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
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