问题已解决
上月开错专用发票,忘记作废,没有做账,也没有将作废发票给客户,次月开具红字发票冲回这张开错的发票。因知道开错发票,所以上月未做账,那么次月冲红需要做账吗?如果做,怎么做?
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速问速答上月开错发票需要做账
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
2018 12/23 05:37
蒋飞老师
2018 12/23 05:38
这个月反方向冲回,
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
(金额用负数表示)
蒋飞老师
2018 12/23 05:38
然后根据新开发票重新做账:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)