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上个月预收一笔款做的分录为 借 银行存款 贷 预收账款 这个月我们发货了并且给客户开具了增值税专用发票,分录怎么做

84785009| 提问时间:2018 12/23 14:02
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费~销项税额 同时结转成本
2018 12/23 14:03
84785009
2018 12/23 14:09
那老师结转这个成本的时候直接材料我会,那直接人工和水电费怎么弄
暖暖老师
2018 12/23 14:10
也是一样的,和材料
84785009
2018 12/23 14:13
不太明白,直接材料我现在当时用的有记录,可是人工和水电我们应该按整月的费用分摊还是
暖暖老师
2018 12/23 14:14
水电费要按单品分摊的包括人工
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