问题已解决
暂估入库商品有什么要求吗?比如这个月暂估入库,必须在次月冲红之类的?还是暂估入库后什么时候收到发票就什么时候按正常做分录?
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速问速答理论上,要在次月初红冲。实务中,一般是收到发票后再红冲,再编制正常分录!
2018 12/24 12:30
84784995
2018 12/24 12:31
那比如在9月份暂估入库,就在当月可以把入库的货正常开发票卖出去吗?
老江老师
2018 12/24 12:33
当然可以,否则暂估就没有意义了!
84784995
2018 12/24 12:37
谢谢老师,发票12月给我开过来了,那我在12份红冲暂估,重新编制分录的话,怎么做分录呢?按正常入库做分录的话,库存不就多了商品吗?
老江老师
2018 12/24 12:43
暂估的时候 借 库存商品 贷应付账款-应付暂估
次月
借 库存商品 负数 贷应付账款-应付暂估 负数
借 库存商品 贷应付账款
注意,这里一正一负,没有影响
84784995
2018 12/24 12:48
好的谢谢老师
老江老师
2018 12/24 13:00
不客气
祝工作愉快!