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当月销项税额很大,是不是得在月底把进项税发票认证了,才不用交很多税,还是下个月15号之前认证了呢

84784974| 提问时间:2018 12/26 21:35
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默雨老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
是的,当月增值税=销项-进项,进项多了,增值税就少交
2018 12/26 21:37
84784974
2018 12/26 21:38
是在当月认证,不是下个月15号之前是吧
默雨老师
2018 12/26 21:49
你如果平台9月税期勾选申报以后,10月份勾选的就属10月税期的发票来抵扣了,如果9月税期未申报,10月勾选的发票那还是属9月税期可抵扣的发票。
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