问题已解决
请问老师,入库出库没有发票,我做了暂估入库,和暂估出库。1.请老师看一下对不对 2.拿到发票,应该怎么冲
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你这样是对的 但是你咋挂账的时候贷应付账款--暂估 --某供应商 这样就可以明确区分了暂估的。
到了票后 先同样分录 负数金额冲销暂估 然后根据发票再做正确的分录 分录和你这个是一样的 只是应付账款在不用暂估
2018 12/28 17:41
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2018 12/28 17:42
冲销是把入库出库暂估都冲掉吗
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马老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 12/28 17:43
嗯 把你上面的那一整套分录都冲销了,如果不含税金额有和暂估的一样收入和结转成本这两笔不用冲