问题已解决

老师: 请问我公司为建筑企业,收到的**单位的税款时还该如何账务处理?(我们是先收税款,在开票,等工程款到账后再全部退给**人员)

84784958| 提问时间:2018 12/29 07:00
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
收到的**单位的税款时还该如何账务处理,借银行存款,贷应付账款,
2018 12/29 08:15
84784958
2018 12/29 08:19
老师:预收**单位材料款,怎么账务处理?
庄老师
2018 12/29 08:24
预收**单位材料款: 借:银行存款 贷:内部往来--A项目部
84784958
2018 12/29 08:36
麻烦又问您:打给材料供应商时,借:内部往来。开工程款发票,借:应收账款,收到的**单位的工程款,贷:应收账款,只这样吧?但是收到的工程款要退回**单位,怎么帐做好,做平?
庄老师
2018 12/29 08:41
打给材料供应商时不是做借:内部往来。借应付账款--材料商,贷银行存款。收到的建设单位的工程款,借银行存款贷:应收账款。收到的工程款要付给**单位,借内部往业--A项目部,贷银行存款
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