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如果预提费用时候:借管理费用500,贷预500。实际报销时候如果是600或者400,和原预提费用不一致。冲销时候,先把500的冲销掉,再按正常发票600或400到当月的管理费用对吗?

84784984| 提问时间:2018 12/30 09:42
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恩熙老师
金牌答疑老师
职称:6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
对,先冲之前的预提,以负数体现,再做一笔报销分录。
2018 12/30 09:43
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