问题已解决
如果预提费用时候:借管理费用500,贷预500。实际报销时候如果是600或者400,和原预提费用不一致。冲销时候,先把500的冲销掉,再按正常发票600或400到当月的管理费用对吗?
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速问速答对,先冲之前的预提,以负数体现,再做一笔报销分录。
2018 12/30 09:43
如果预提费用时候:借管理费用500,贷预500。实际报销时候如果是600或者400,和原预提费用不一致。冲销时候,先把500的冲销掉,再按正常发票600或400到当月的管理费用对吗?
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