问题已解决

购买金税盘服务费280元,可以抵减。购买时:借管理费用贷:银行存款 抵减后借:应交税费_应交增值税_减免税款贷:管理费用 余额在借方,年底需要结转吗,怎么结转

84784959| 提问时间:2019 01/01 16:51
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!你是指的那个科目有余额?应交税费吗?这个不应结转直接把余额结转到下一年知道抵扣为止
2019 01/01 17:02
84784959
2019 01/01 17:05
老师,现在已经抵扣了,减免税款的借方有余额,怎样把减免税款科目余额结平呢
耿老师
2019 01/01 17:08
你好!抵扣的时候没有凭证吗?你的未交增值税和进项税、销项税也都余额吧
84784959
2019 01/01 17:16
好的,老师知道哪出问题了!
耿老师
2019 01/01 17:23
你好!问题解决了就好
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