问题已解决

冷库周转匡,买太贵就是租的,同事就以为对方开的进项税像在建工程这样处理60%本期抵扣了。40%,做在不动产待抵扣的。12月做账发现有问题,长期待摊费用税额应一次性抵扣,12月报税也是40做在不动产待抵扣的。现在12做账,是借进项税8000.借待抵扣-8000。还是做在贷方待抵扣税额8000.1月报税怎么从不动产待抵扣转入进项税额呢

84785006| 提问时间:2019 01/02 18:21
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小黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,分录借:应交税费-应交增值税(进项)贷:应交税费-待抵扣进项税额 1月报税的时候需要先去更正之前的申报表,然后再根据实际的未抵扣的部分申报
2019 01/03 09:09
84785006
2019 01/03 09:10
好的,谢谢老师
小黎老师
2019 01/03 09:48
不用谢,希望对你有帮助
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