问题已解决

员工垫付的公司办公室房租一年6500,现在给他报销了,分录是不是:(摘要写:报销某员工代垫办公室房租费)借:管理费用——某员工垫付办公室房租费;贷:银行存款;房租后期需要摊销吧?摊销的时候是借:管理费用房租,贷:长期待摊费用房租;这样上面报销的那个分录是不是就错了?

84785012| 提问时间:2019 01/03 13:46
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
如果你要按月分摊房租的话,报销时,借:预付账款—房租 贷:银行存款 然后,每月分摊,借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租
2019 01/03 13:47
84785012
2019 01/03 13:52
一年的房租,是必须得摊销的吧
辜老师
2019 01/03 13:53
金额不大,你可以直接计入费用
84785012
2019 01/03 13:55
不摊销就直接,借:管理费用——房租,贷:银行存款。就可以对吗?
辜老师
2019 01/03 13:55
是的,直接这样账务处理
84785012
2019 01/03 13:56
好的。谢谢老师
辜老师
2019 01/03 14:04
好的,客气,帮到你就好
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~