问题已解决
员工垫付的公司办公室房租一年6500,现在给他报销了,分录是不是:(摘要写:报销某员工代垫办公室房租费)借:管理费用——某员工垫付办公室房租费;贷:银行存款;房租后期需要摊销吧?摊销的时候是借:管理费用房租,贷:长期待摊费用房租;这样上面报销的那个分录是不是就错了?
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如果你要按月分摊房租的话,报销时,借:预付账款—房租 贷:银行存款
然后,每月分摊,借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租
2019 01/03 13:47
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2019 01/03 13:52
一年的房租,是必须得摊销的吧
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辜老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/03 13:53
金额不大,你可以直接计入费用
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2019 01/03 13:55
不摊销就直接,借:管理费用——房租,贷:银行存款。就可以对吗?
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辜老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/03 13:55
是的,直接这样账务处理
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2019 01/03 13:56
好的。谢谢老师
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辜老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/03 14:04
好的,客气,帮到你就好