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中途建账时实收资本,资本公积,盈余公积,,未分配利润怎么入账

84785012| 提问时间:2019 01/04 09:11
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徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,如果之前没有账务的,期初数按照0设置,之后再按照银行对账单和发票等做凭证入账。
2019 01/04 09:12
84785012
2019 01/04 09:20
中途建账,期初有余额
徐阿富老师
2019 01/04 09:57
你好,你是说之前有做账过了是吗?
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