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A公司建造办公楼领用外购原材料10000元,原材料购入时支付的增值税为1600元;因管理不善毁损原材料一批,其实际成本20000元,经确认损失外购材料的增值税3200元。则A公司记入“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目的金额为(  )元。

84784961| 提问时间:2019 01/04 15:01
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宸宸老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
3200元 管理不善的进项税额是要转出的哦。 建造办公楼也是增值税项目,所以不需要转出。
2019 01/04 15:04
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