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2016年第三季度当时是季报的增值税主营业务收入是85315.54,结果其中九月份的主营业务收入超过了三万元,所以九月份就把购买税控盘和维护费的820元做了增值税减免税款,那你说我应该是以季度不超过九万来缴纳增值税还是按月不超过三万来缴纳增值税如果是按月的话那挣820元我已经减免税款了所以就多交了820元是不是要调整账务呢

84785008| 提问时间:2019 01/05 16:05
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方老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师、注册税务师
首先判断纳税人,你们是小规模的情况下才适用月收入低于3万免增值税的规定,然后符合条件的情况下再判断你们是月度申报还是季度申报。
2019 01/05 16:11
84785008
2019 01/05 17:01
是小规模是季度申报
方老师
2019 01/05 17:08
季度申报,如果季度收入低于9万免增值税,如果你当月做了减免的分录,次月再补做一张冲回的分录就可以。或者减免税的分录处理后显示应交税费的余额在借方,以后发生税费时通过填写申报表抵减应交税费的贷方金额。
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