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原会计,做工资分录:借:管理费用-工资 其他应收款-个人承担社保 贷:银行 其管理费用金额是实发工资数,现会计做工资分录:计提借:管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资,支付借:应付职工薪酬 贷:银行 其他应收款-个人承担社保 第二笔管理费用-工资是应发工资数,关键现在这样对汇算清缴有影响吗?汇算清缴中应该如何填列?应付职工薪酬工资和管理费用工资一栏呢

84784973| 提问时间:2019 01/05 23:05
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,这样做对汇算清缴没有影响,应付职工薪酬工资和管理费用工资按实际填写
2019 01/05 23:08
84784973
2019 01/06 08:13
老师,应付职工薪酬科目之前9个月未做这个科目,10月份才开始有。就填后3个月应付职工薪酬数据?
庄老师
2019 01/06 08:56
你好,应付职工薪酬要补计提9个月
84784973
2019 01/06 09:04
那管理费用呢,前9月是实发数,后3月是应发数
庄老师
2019 01/06 09:46
补计提9个月,借管理费用一工资,贷应付职工薪酬一工资
84784973
2019 01/06 09:51
庄老师,补计提知道,关键前9月支付时是借:管理-工资,而不是借:应付职工薪酬-工资。没办法体现应付职工薪酬在借方
庄老师
2019 01/06 10:10
你好,1一9月补提借贷都做应付职工薪酬一工资
84784973
2019 01/06 10:56
喔,明白了,谢谢老师!
84784973
2019 01/06 11:05
摘要我该怎么写?
庄老师
2019 01/06 11:40
你好,补提1一9月份工资
84784973
2019 01/06 13:06
老师,就写补提1-9月工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-工资?
庄老师
2019 01/06 14:56
你好,是的,是这样的
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