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公司在5,6,7,8,9都有购进LNG液,但票到是12月份才开的,会计分录应该咋做
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速问速答那你购进月份怎么做的分录??
2019 01/08 11:15
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2019 01/08 11:18
暂估入
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2019 01/08 11:19
票没到中间有销售,成本都是暂
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2019 01/08 11:21
购进时没票,但有销售,赶票到,货都销售完了,该咋做
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2019 01/08 11:21
货是5,6,7,8,9,进的,票是12月份开的,票到货已卖
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2019 01/08 11:22
您给做个完整分
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2019 01/08 11:22
录
马老师
2019 01/08 11:25
购进月份 暂估入账 借库存商品 贷应付账款 每月结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
12月份票到 用同样的分录 负数金额冲销暂估的库存商品和成本 然后根据发票 借 库存商品 进项 贷 应付账款
然后在结转成本 借主营业务成本 贷库存商品