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那个航天开过来的专票280全额抵扣的,相关的账务分录怎么做?

84784984| 提问时间:2019 01/09 09:16
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
同学 您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷:管理费用
2019 01/09 09:17
84784984
2019 01/09 09:19
老师,那年底了,应交税费――减免税款这个科目借方余额要怎么处理?
bamboo老师
2019 01/09 09:21
应交增值税下的三级明细应该都做一笔结转分录结平 您可以看看下面截图
84784984
2019 01/09 09:24
老师o(^o^)o你刚截图给我的习题是在哪个模块里面的
bamboo老师
2019 01/09 09:24
不好意思 老师截图的是实际工作中的
84784984
2019 01/09 09:25
那老师,全额抵扣的280要填在哪张申报表里面的哪个明细里面
bamboo老师
2019 01/09 09:30
填附表四跟主表23栏 需要缴纳税款的时候才能填入
84784984
2019 01/09 09:32
老师,我280的发票是今年7月份进来的,7月份的时候分录已经做了,但是申报报里面没填的,那我现在这个全额抵扣的280填在12月的申报表里面,这样处理可以的吗?
bamboo老师
2019 01/09 09:34
请问您本月需要交纳税款么
84784984
2019 01/09 09:35
嗯嗯本月有增值税要缴纳的
bamboo老师
2019 01/09 09:38
那可以12月申报的时候填写抵减
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