问题已解决

在做工资账时一直是:先计提:借:管理-工资,贷:其他应付,贷:应付职工薪酬。支付当月社保:借:管理-社保,借:其他应付,贷:库存现金。次月支付工资时:借:应付职工薪酬,贷:库存现金。这样做,有什么问题吗?

84785034| 提问时间:2019 01/09 14:33
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84785034
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师
就是没有按一般的做工资,在支付工资时再做贷方的其他应付。这两种不同的方式是同一个意思,就是不知道有什么人影响没有?<br>
2019 01/09 14:35
三宝老师
2019 01/09 15:04
计提时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 贷:库存现金
84785034
2019 01/09 15:07
嗯,我知道这样,就是想问老师,我一直按我写的那样做,有什么疑问没?
84785034
2019 01/09 15:08
这样做对那些有影响?我之后就按老师说的这样来做,之前按这样做了的,是否需要更改。?
84785034
2019 01/09 16:28
老师?
三宝老师
2019 01/09 16:41
之前的还是改过来吧,那样做费用和应付职工不一致
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