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老师,租入方车辆租入收到增值税专用发票,当月要缴纳印花税吗?会计分录怎么处理?

84784999| 提问时间:2019 01/10 09:01
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小惑老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,是你们之间提供了租赁车辆服务吗?
2019 01/10 09:02
84784999
2019 01/10 09:07
是的,我们公司租赁车辆,当月预付了半年租金,对方开了增值税专用发票给我们
小惑老师
2019 01/10 09:10
你按照这个半年的租金缴纳印花税,千分之一
84784999
2019 01/10 09:12
老师,我们是租入方也要交呀
小惑老师
2019 01/10 09:14
是的,印花税是双方缴纳的
84784999
2019 01/10 09:15
还有分录怎么处理
小惑老师
2019 01/10 09:16
借:税金及附加 贷:银行存款
84784999
2019 01/10 09:32
1.预付货款是 借:预付账款 贷:银行存款 2收到发票时:借:管理费用  贷:预付账款 贷应付账款 3.当月摊销时:借,:长期待摊费用 贷:管理费用  这样处理分录对吗?
小惑老师
2019 01/10 09:37
当月摊销时:借,:长期待摊费用 贷:管理费用 这样处理分录对吗 这个分录不对, 收到发票时:借:管理费用 贷:预付账款 贷应付账款 你这笔发票已经做到费用了 答:应该这样处理 1.预付货款-租车费是 借:预付账款 贷:银行存款 2借:预付账款(剩余未摊销) 管理费用(本期已摊销) 贷:.预付货款-租车费 3、以后每月继续摊销就可以了
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