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老师,上个月开了增值税专票,并且已经抵扣申报,但这个月又冲红了,销项要转出吗?附加税怎么处理呢?
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速问速答你好,红冲做销项税额负数,而不是转出
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
附加税按实际需要交纳的增值税计算就是了
2019 01/10 09:19
老师,上个月开了增值税专票,并且已经抵扣申报,但这个月又冲红了,销项要转出吗?附加税怎么处理呢?
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