问题已解决

有俩月公司少申报福利工资200元/每人,可以这个月申报的时候加上吗?但是这样的话,个税(相比正常的12月来说)也增加了,,就直接按照实际申报的金额交个税?那么账务处理的时候,这笔(每人200的)福利工资在11月和12月该怎么做?

84785014| 提问时间:2019 01/11 15:23
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宁静老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,如果11月已经做账了建议做红冲和申报的一致做在12月。
2019 01/11 21:21
84785014
2019 01/12 15:12
老师,昨天把前面少申报的加在12月一起申报了,也已缴款了,那,,老师意思就是,做帐和申报一致对吧?
宁静老师
2019 01/12 15:18
您好,建议做的一致避免涉税风险。
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