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年末应交税费科目应该怎么核对?销项进项余额不为0是否正常

84784948| 提问时间:2019 01/11 16:30
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!月应该是下个月要缴纳的税金
2019 01/11 17:06
84784948
2019 01/11 17:19
老师您好,下月要缴纳的税金不是应该转入未交增值税科目吗?
耿老师
2019 01/11 17:23
你好!是的,这样当年的应交税费—应交增值税就应该是零 除非你们有留底
84784948
2019 01/11 17:25
不结转可以吗?直接在缴纳时冲掉
耿老师
2019 01/11 17:25
你好!按规定是要结转的
84784948
2019 01/11 18:16
还有老师,报表已经出了,现在把应交税费结转到未交税费里会影响报表吗
耿老师
2019 01/11 20:21
你好,那就一月份再转吧。
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