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假设外贸企业8月出口收入100万,9月初申报了出口收入,9月申报了出口退税,12月收到退税款,请问退税金额需要在哪个期间填列,要在增值税哪张表里填列呢?

84784994| 提问时间:2019 01/11 20:17
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三宝老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师
贸易公司出口退税一般不在增值税申报表体现
2019 01/11 20:23
84784994
2019 01/11 20:31
也就是我在9月申报了增值税出口税额和待抵扣进项税额就可以了是吗?后续的出口退税额和不能退税进项转出做成本的金额都不用在增值税申报表体现是吗?
三宝老师
2019 01/11 20:35
你是工厂还是贸易公司?工厂需要你说的那么申报
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