问题已解决

本期未认证的发票(待认证抵扣),申报增值税的时候需要填写在哪里吗?还是本期不用填写,待实际认证的时候,直接填写在 本期认证相符且本期抵扣那里?

84785014| 提问时间:2019 01/13 17:54
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
答疑郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
没有认证的计待认证,不用申报,对的,认证之后填写到本期认证相符且本期申报抵扣的
2019 01/13 17:55
84785014
2019 01/13 18:09
好哒,感谢老师,, 老师,再麻烦请问下, 要申报12月份时,发现填写之后,前面申报的增值税进项待抵扣金额不一致(具体造成差异月份和金额还没查明)。如果查明是前面月份收入申报多了,那这个月可以少申报一些(或者申报少了,这次多申报一些)吗?
答疑郭老师
2019 01/13 19:38
最好是去修改之前的报表,除非是无票收入
84785014
2019 01/13 19:54
老师,已经申报过的增值税申报表也修改了是吧?
答疑郭老师
2019 01/13 19:56
得去税务局修改,带上正确的报表,公章,具体的可以咨询下税务局
84785014
2019 01/13 20:10
好哒好哒,,感谢老师
答疑郭老师
2019 01/13 20:11
不用客气的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~