问题已解决
期末预付账款可以是负数吧



你好,不可以,预付是负数需要填写在应付账款栏次
2019 01/14 13:20

84785015 

2019 01/14 13:22
老师,会计上可以是负数,资产负债表需要填写在应付账款栏目,是不

84785015 

2019 01/14 13:24
一个往来供货商,当时是预付了款,现在对方发票和货物已全部到位,余款未付,我冲减预付账款就成负数了

邹老师 

2019 01/14 13:27
你好,是的
你好,预付账款期末余额负数,在填写报表的时候,就在应付账款填写就可以了

84785015 

2019 01/14 13:30
好的。老师,必须9月份银行手续费,12月收到银行的手续费专票后,会计分录?

邹老师 

2019 01/14 13:32
你好,你之前9月份所做分录是?

84785015 

2019 01/14 13:56
根据银行回单 借财务费用 贷银行存款

邹老师 

2019 01/14 13:59
你好,取得发票冲销之前的分录,然后根据发票做费用分录