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2018年6月的增值税,多申报了1700的无票收入,,可以在12月份申报增值税时,从无票收入中减去这1700元吗?企业所得税的收入都正常申报

84785014| 提问时间:2019 01/14 14:47
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沈家本老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,律师
您好,按照我的税务经验,正规的做法,是您6月份无票销售申报纳税之后,如果12月份开具了无票销售的发票,那么您需要到税务机关申请“附表一销售额负数填写申请”,也就是抵销您12月的申报销售额,这样才能避免重复缴税。
2019 01/14 14:50
84785014
2019 01/14 14:52
不是哒老师,,12月份也没有开票 不知道为啥,当初6月份的多报了这1700的无票收入,其实账务里也没找到这笔收入。 为了保持前年总收入金额正确(也跟企业所得税金额的收入一致),我可以在申报12月份的收入时减掉这个1700吗?
84785014
2019 01/14 14:52
也还是减少无票收入的金额 (几乎每月都要一部分无票收入――对方不要发票)
84785014
2019 01/14 14:53
都有
沈家本老师
2019 01/14 14:57
您好,根据您的这种情况,只要申报的数据与您账簿记录的金额一致,是可以减掉的。 供您参考,如满意,请五星好评哦
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