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有个项目,8月份工程结算确认收入是借应收账款253248.51贷工程结算238913.69,应交税费应交增值税(销项税额)14334.82元,借主营业务成本370727.78,贷合同毛利贷方131814.09元主营业务收入238913.69,本月工程结算开票是136007.75,工程结算开负数发票180188.68,本月成本如何结转啊,怎么做分录

84784999| 提问时间:2019 01/14 20:05
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84784999
金牌答疑老师
职称:会计师
8月份项目结算亏了131814.09,12月本项目开负数发票,冲成本时是先冲回亏损的部分还是直接冲成本
2019 01/14 21:04
84784999
2019 01/14 21:06
12月份开了一部分红票,开红票的部分是直接冲合同毛利(8月亏损的)还是直接冲成本
朴老师
2019 01/15 14:22
你好,为什么要开负数发票?本工程存在多开发票吗?如果是前期有多开发票,就冲销前期做的相应的分录
84784999
2019 01/15 14:34
嗯嗯,我是按比例冲销的前期的,谢谢老师
朴老师
2019 01/15 14:37
满意请给五星好评,谢谢
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