问题已解决

原有的一个仓库是别人免费提供给我们用的,账上没有做任何反映,现在对这个仓库进行改造,花了几十万,改造完能直接去固定资产吗

84784968| 提问时间:2019 01/20 12:12
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
84784968
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
这个仓库我的工程价格是80万(包括质保金),我前期付了20万(做了预付账款),质保金10万,所以我最后付了对方尾款50万。对方开了80万的发票给我们,这个帐怎么做?
2019 01/20 15:40
84784968
2019 01/20 20:36
不对啊,老师我要进项税抵扣的,怎么能这么做帐,而且他把质保金也开了发票质保金我们也要做帐,但是我们在实际操作的时候又没有付他钱而是直接抵扣了付了差额
84784968
2019 01/20 21:13
税费是10%的话,那就是借固定资产72 应交税费 -待抵扣3.2 应交税费 -进项税4.8 贷:预付20 银行50。这样不平,10万的质保金怎么做?
84784968
2019 01/20 21:29
没有付啊,正常是应该付出去再收回来的,但是我们付尾款的时后直接抵消了没付也没收
蒋飞老师
2019 01/20 12:15
你好! 可以记入固定资产或长期待摊费用
蒋飞老师
2019 01/20 15:52
借:长期待摊费用(或固定资产) 贷:银行存款
蒋飞老师
2019 01/20 20:48
取得专用发票,分两年抵扣进项(第一年60%+第二年40%)
蒋飞老师
2019 01/20 20:53
借:长期待摊费用(或固定资产) 应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-待抵扣进项税额 贷:预付账款 银行存款
蒋飞老师
2019 01/20 21:21
质保金有没有付呢?
蒋飞老师
2019 01/20 21:32
以前这10万是怎么做的分录呢?
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~