问题已解决
原有的一个仓库是别人免费提供给我们用的,账上没有做任何反映,现在对这个仓库进行改造,花了几十万,改造完能直接去固定资产吗
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速问速答这个仓库我的工程价格是80万(包括质保金),我前期付了20万(做了预付账款),质保金10万,所以我最后付了对方尾款50万。对方开了80万的发票给我们,这个帐怎么做?
2019 01/20 15:40
84784968
2019 01/20 20:36
不对啊,老师我要进项税抵扣的,怎么能这么做帐,而且他把质保金也开了发票质保金我们也要做帐,但是我们在实际操作的时候又没有付他钱而是直接抵扣了付了差额
84784968
2019 01/20 21:13
税费是10%的话,那就是借固定资产72 应交税费 -待抵扣3.2 应交税费 -进项税4.8 贷:预付20 银行50。这样不平,10万的质保金怎么做?
84784968
2019 01/20 21:29
没有付啊,正常是应该付出去再收回来的,但是我们付尾款的时后直接抵消了没付也没收
蒋飞老师
2019 01/20 12:15
你好!
可以记入固定资产或长期待摊费用
蒋飞老师
2019 01/20 15:52
借:长期待摊费用(或固定资产)
贷:银行存款
蒋飞老师
2019 01/20 20:48
取得专用发票,分两年抵扣进项(第一年60%+第二年40%)
蒋飞老师
2019 01/20 20:53
借:长期待摊费用(或固定资产)
应交税费-应交增值税(进项税额)
应交税费-待抵扣进项税额
贷:预付账款
银行存款
蒋飞老师
2019 01/20 21:21
质保金有没有付呢?
蒋飞老师
2019 01/20 21:32
以前这10万是怎么做的分录呢?