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应收的工程款怎么做分录?

84784970| 提问时间:2019 01/21 09:13
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月月老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好, 借:应收账款 贷:收入 增值税
2019 01/21 09:14
84784970
2019 01/21 09:31
收入不是这样做的吗? 借:主营业务成本 工程施工~合同毛利 贷:主营业务收入 吗?
月月老师
2019 01/21 09:33
你好,你属于施工企业,这样做分录没有问题。
84784970
2019 01/21 09:33
那应收款怎么做呢
月月老师
2019 01/21 09:35
你好, 借:应收账款 贷:工程结算
84784970
2019 01/21 15:31
老师,那收回时 借:银行存款 贷:应收账款 那工程结算科目余额怎么办呢
月月老师
2019 01/21 15:39
你好,你是借方余额还是贷方余额。
84784970
2019 01/21 15:43
老师,那分录我还没有做,我是问一下
月月老师
2019 01/21 15:52
你好,本科目期末贷方余额,反映企业尚未完工建造合同已办理结算的累计金额。
84784970
2019 01/21 15:57
已办理结算是已开票对吧 借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税-销项税额 是这样吗
月月老师
2019 01/21 16:32
你好,施工企业向业主开出工程价款结算账单时, 借:应收账款——应收工程款 贷:工程结算——××(合同)工程(按结算单据所列金额)
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