问题已解决
房地产企业在2018年5月冲预交增值税款时发票开多了,发票上显示的是不征税,其实应该交5%的增值税,现在应该如何处理?后期一直开5%的增值税发票,1那部分多冲税款开的票可以再按3%预缴税款方式补税吗?2现在已经跨年,作废会不会收滞纳金和罚款?
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速问速答开票时应该开5%,税率开0%了,然后你按0%申报的,是这样吗?
2019 01/22 14:38
84784949
2019 01/23 11:43
是的。问题是红冲说起来简单,操作起来很复杂,涉及到客户能不能返还旧票,房管局备案发票稍后不一致的问题,不知道老师有没有更易操作的办法
陈诗晗老师
2019 01/23 12:06
如果不退还发票,那么去大厅填写单据,补交税款