问题已解决

酒店还没开业,现在和一个公司采购酒店厨房用品,按合同分批付款,分录做的借 固定资产 低值易耗品。贷银行存款。明细清单中的东西何时摊销?是否等全部付款结束再登记明细开始摊销?还是应该先改分录为借在建工程,等全部付款后转在建工程为固定资产?

84785014| 提问时间:2019 01/23 15:30
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,固定资产如果有合同金额的话,可以按合同金额转入固定资产计提折旧。
2019 01/23 15:45
84785014
2019 01/23 15:51
我11月做账直接借固定资产 长期待摊费用 贷存款。还需调整分录吗?因为没全付款所以没有开始单独做表每月分摊<br>
耿老师
2019 01/23 15:52
你好嗯不用。12月份调整一下就可以。
84785014
2019 01/23 16:35
怎么调整呢?现在还在付款当中,合同没结束,分录还是借固定资产贷银行 没开始单独做表分摊前是否不应该分录做借固定资产
耿老师
2019 01/23 18:08
你好!安合同补足固定资产原值次月开始计提折旧。
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