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增值税月底怎么处理

84785012| 提问时间:2019 01/24 17:40
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冰儿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
(一)月份终了,企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交增值税”转入“未交增值税”,这样“应交增值税”明细账不出现贷方余额,会计分录为: 借:应交税金—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金—未交增值税。 (二)月份终了,企业将本月多交的增值税自“应交增值税”转入“未交增值税”, 即: 借:应交税金—未交增值税 贷:应交税金—应交增值税(转出多交增值税
2019 01/24 17:45
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