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10月:1#还款,借:其他应付款-法人10000 贷:银行存款10000;2#管理费,借:管理费用-办公费10000 贷:银行存款10000(这笔业务实际上是法人垫付,之后报销,其实只需要借:管理费用-办公费10000 贷:银行存款10000就行)我现在要怎样调这笔业务,更正10月1#2#凭证办公费,借:库存现金10000 贷其他应付款-法人10000,这样可以吗?

84785010| 提问时间:2019 01/25 16:23
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好! 对的。
2019 01/25 16:24
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