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老师好!增值税办退税,对应的附加税自动留抵吗
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速问速答你好,对于附加税,实行不是进口不征,出口不退。你是什么原因办理的退税?
2019 01/25 20:27
84784980
2019 01/25 21:27
18年12月的一笔专票对应的税款因会计误操作三方扣款,当月一笔冲红普票(不含税收入大于专票)抵了专票,更正申报12月的增值税后,12月的税款为负数,所以申请退专票对应的税款
陈诗晗老师
2019 01/25 21:53
附加税不会自动留抵,需要将之前申报表作废,然后重新申报。
84784980
2019 01/25 22:10
附加税重新申报时就是填负数吧,然后就可以留抵了,是吗?
陈诗晗老师
2019 01/25 22:19
不是填写负数,是在已交或预缴里填上交的金额,就行了