问题已解决
在实务工作中,老板报销的员工聚餐费、自已的餐费、业务上的招待,分别应该计入?出纳有什么要注意的,各种费用要怎么处置最好?
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员工聚餐记福利费,自己的餐费福利费,业务招待的记招待费
真实业务正常报销,公户转给个人就可以,或者现金报销
2019 01/29 22:10
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2019 01/29 22:12
记福利费的话,是不是员工要交个税?
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答疑郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/29 22:14
聚餐的不需要,你老板个人的需要
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2019 01/30 09:50
如果以上情况是在筹建期?是否都是税前扣除?
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答疑郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/30 10:16
不可以的,福利费工资薪金的14%,招待费发生额的60%
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2019 01/30 10:22
如果是出差时,发生的餐费呢?
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答疑郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 01/30 10:32
差旅费有发票就可以税前扣除