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小规模纳税人之前月份开票错误,要开负数发票。1.开票不到9万没交增值税,是不是开负数发票,再重新开正确的,报税按正确的报,之前的申报需要处理什么吗?2.之前开票交了增值税,开负数发票再开正确的后,纳税申报怎么弄呢?

84785010| 提问时间:2019 01/30 21:15
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冰儿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,只要在当月开负数发票,再开一张正确的,就可以。之前的申报表不用处理,本月申报时也不影响,因为是一负一正。
2019 01/30 21:19
84785010
2019 01/30 21:28
如果之前月份发票金额开多了,那之后季度开负数发票,开了正确金额的,之前不是多缴纳增值税了嘛,要怎么处理呢
冰儿老师
2019 01/30 21:30
之前开多了有交增值税吗?
84785010
2019 01/30 21:32
季度超过9万,交了增值税
冰儿老师
2019 01/30 21:35
你好,你可以申请退税。
84785010
2019 01/30 21:41
那如果之前月份开的票交了增值税,但票开得不对。之后月份开负数发票,开了正确的发票而且金额更大,也要交增值税,这种情况怎么处理呢
冰儿老师
2019 01/30 21:41
那你只有交税了。交的也是差额啊。
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