问题已解决
年末做帐时就要把像业务费之类的调增的所得税计提吗?
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你好,不用,直接在申报表调整
2019 01/30 21:53
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84785006 
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2019 01/30 21:57
单位请的会计师事务所的会计审核,要我调整所得税
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庄老师 
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2019 01/30 23:00
1、汇缴清算调增利润,不需要调整报表,因为税法与财务制度一定会有差异的。如果你是今年清算去年的所得税大于了你之前计提的所得税,那调整出来缴的所得税是需要调未分配利润的。会计分录如下:
A、调增产生的所得税
借:以前年度损益调整
贷:银行存款
B、结转以前年度损益时
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
(调整后以前年度损益调整无余额)
2、超标的福利费及业务招待费不用处理,调增出来的部份已经通过以前年度损益调整过以前的未分利润了(会计与所得税永远都会有差异