问题已解决

年末做帐时就要把像业务费之类的调增的所得税计提吗?

84785006| 提问时间:2019 01/30 21:50
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,不用,直接在申报表调整
2019 01/30 21:53
84785006
2019 01/30 21:57
单位请的会计师事务所的会计审核,要我调整所得税
庄老师
2019 01/30 23:00
1、汇缴清算调增利润,不需要调整报表,因为税法与财务制度一定会有差异的。如果你是今年清算去年的所得税大于了你之前计提的所得税,那调整出来缴的所得税是需要调未分配利润的。会计分录如下:   A、调增产生的所得税   借:以前年度损益调整   贷:银行存款   B、结转以前年度损益时   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整   (调整后以前年度损益调整无余额)   2、超标的福利费及业务招待费不用处理,调增出来的部份已经通过以前年度损益调整过以前的未分利润了(会计与所得税永远都会有差异
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~