问题已解决
工资表中公积金比实际银行扣款中公积金少,怎么处理?
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你好,少扣的在下月扣回,差额计入借其他应收款
2019 02/01 08:07
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2019 02/01 08:33
老师,个人的部分不是记到其他应付吗?差额要记到其他应收吗
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徐阿富老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 02/01 08:34
你好,其他应付款和其他应收款这两个科目都可以,用其中一个就好,如果你是用其他应付款的那也是一样的
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2019 02/01 08:42
老师,那少扣的部分只想本月处理的话可以处理吗?
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徐阿富老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 02/01 08:56
你好,你的意思不再收回?那就借营业外支出 贷其他应付款或其他应收款
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2019 02/01 10:34
如果当月收回怎么处理
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徐阿富老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 02/01 14:38
你好,不好意思,刚下高速。当月收回点,你付款时可以先做其他应收款或其他应付款借方,收回做贷方。