问题已解决

调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_jsst_svr012,异常原因:1010030098000009:保存失败!错误原因:本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。注:280元是航天公司增值税税控开票服务务费,而且附表四已填,增值税主表23行也已填,申报还是出现以上提示信息,不知道怎么做?

84784993| 提问时间:2019 02/11 09:58
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你申报表截图给我看下,看是啥情况
2019 02/11 09:59
84784993
2019 02/11 10:04
maize老师
2019 02/11 10:13
1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 这个都填写了吗??
84784993
2019 02/11 10:17
84784993
2019 02/11 10:18
你好,表四都填好的
84784993
2019 02/11 10:24
谢谢,已申报成功,增值税减免税申报明细刚才忘填了
maize老师
2019 02/11 10:46
那就好,这个减免是需要填写2个附表
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