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申报增值税时错误,没有金税盘的减免申报进去,但是账务上面已经做了,可以在下个月申报的时候把减免补申报么?

84785031| 提问时间:2019 02/13 23:01
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好! 可以的
2019 02/13 23:01
84785031
2019 02/13 23:13
老师,具体操作是下个月直接将减免的金额填写进申报表的18行(本期应纳税额减征额)就可以了么?如果以后某个季度销售额超过10万后还可以抵减税额么?
蒋飞老师
2019 02/13 23:23
有应交增值税再填写抵扣, 没有应交增值税就不用填写了。 抵扣没有时间限制的
84785031
2019 02/13 23:26
哦……明白了,我就一直把它留着,假如某个月要交税1000元,我就可以抵480,指教520~<br>老师如果过几个月,我们公司升成了一般纳税人还是同样的操作可行么?
蒋飞老师
2019 02/13 23:31
你好! 可以的
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