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18年12月的印花税未计提,那现在做1月份账的话,已交的印花税应该如何写分录?

84784973| 提问时间:2019 02/16 13:21
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老刘
金牌答疑老师
职称:,高级会计师,中级会计师
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交印花税
2019 02/16 13:22
84784973
2019 02/16 13:23
老师,之前没设置应交税费-应交印花税。直接设的管理费用-印花税
84784973
2019 02/16 13:23
借:管理费用-印花税 贷:银行
老刘
2019 02/16 13:24
借:以前年度损益调整 贷:印花税
84784973
2019 02/16 13:29
老师,我这账套里未有应交税金-印花税,只设置了管理费用-印花税。12月份的印花税也未计提,能麻烦老师分录写清楚一点吗?
老刘
2019 02/16 13:30
借:以前年度损益调整(用这个科目的原因是这是2018年度的印花税) 贷:银行存款(我刚才打错了。不好意思)
84784973
2019 02/16 13:31
以后年度调整还需要结转吗?
老刘
2019 02/16 13:33
结转到未分配利润中 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
84784973
2019 02/16 13:37
老师,那我能否跳过以前年度损益调整,直接借:未分配利润 贷:银行吗。
老刘
2019 02/16 13:44
也可以。最终结果是一样的
84784973
2019 02/16 19:09
谢谢老师!
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