问题已解决
本月客户会员卡充值6000元,赠送500元,赊账,应该怎么做分录
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速问速答你好。
借:应收账款 5500
销售费用 500
贷:预收账款-会员卡充值 6000
2019 02/17 21:23
84784967
2019 02/17 21:35
我也是这样做的
言岩老师
2019 02/17 21:37
你好。是这样做的。
84784967
2019 02/17 21:37
但之前的会计是充值的那个月不做任何账务处理,而是等到收钱那个有,借:银行存款 财务费用 贷:预收账款 -充值卡
84784967
2019 02/17 21:38
哪样做法好些
言岩老师
2019 02/17 21:44
你好。个人认为是先做了好。确实有会计不这一步,是觉得麻烦,就少做了一步。
言岩老师
2019 02/17 21:45
可以完整的把业务反映出来。不容易出出漏洞。
84784967
2019 02/17 21:57
我也这么觉得
言岩老师
2019 02/17 21:57
你好。就这样做就好的。
84784967
2019 02/17 22:00
可以要一次性出销售费用吗?客户后期来消费也分好多少性用完呢
言岩老师
2019 02/17 22:07
你好。如果可以分清赠送的使用比列可以分摊的。实际中不容易划分的。基本上是直接走费用了