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公司是做咨询服务的,有一个客户是半年一结账,每个月都会发生服务。半年结账的时候才开发票。这些业务发生的时候我们会支付别人一笔劳务费用,这些费用也是每月都有。怎么做才能收入和费用配比呢?

84785028| 提问时间:2019 02/18 17:48
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好。同学。 建议按实际发生时确认当期成本和费用,预提税金
2019 02/18 18:40
84785028
2019 02/18 19:15
预提税金是什么意思?老师!
陈诗晗老师
2019 02/18 19:25
比如,你当期实际收入10万,但要几个月后才开发票,这个10万分为不含税收入和销项税额。
84785028
2019 02/18 19:42
那我实际发生时,还未开票的情况下怎么写分录呢?
陈诗晗老师
2019 02/18 19:53
借:应收账款 贷:营业收入 应交税费-增值税-待转销项税额
84785028
2019 02/18 21:46
那我开票的时候怎么办?不是重复缴税了吗?
陈诗晗老师
2019 02/18 21:52
只是计提的,可以设个明细科目,预估,实际开票时 借:营业收入~预估 应交税费~增值税~待转 贷:营业收入 应交税费~增值税~销
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