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进账转出,怎么做会计分录?

84784993| 提问时间:2019 02/20 10:02
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
是进项税转出吧,费用发票的话,借:XX费用 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
2019 02/20 10:25
84784993
2019 02/20 10:36
是材料发票,做了转出100,交钱的时候交了120,迟纳金50,请问又怎么做分录
辜老师
2019 02/20 10:41
你是进项税转出100吗,为什么交钱是120
84784993
2019 02/20 10:57
时间选择错误,导致系统强行让我们缴纳这么多
辜老师
2019 02/20 11:06
滞纳金计入营业外支出,你不是很理解,你描述的转出100,为什么要你们缴纳120
84784993
2019 02/20 11:08
缴纳120,是因为当时进项转出,税务局系统自己弹出来需要缴纳120,但是进账转出是100,实质我们多缴纳了20。
辜老师
2019 02/20 11:57
那应该是还有销项税要缴纳增值税的
84784993
2019 02/20 12:57
主要是怎么做会计分录
辜老师
2019 02/20 17:34
借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
84784993
2019 02/21 14:01
进账转出的时候,借,费用,贷应交增值税进项税转出,交钱的时候,借应交税费,未交增值税,贷银行存款,对吗?老师。
辜老师
2019 02/21 14:04
是的,是这样账务处理
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