问题已解决
在2018年的时候冲销了多计提的费,但是在2019年做完账后发现没有多计提,那我冲销多计提的这笔凭证在2019年应该怎么做,因为多冲销了计提数,导致其他应付款中的余额在借方
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速问速答二种方式,1种是如果还没做汇算清缴,可返还18年账套修改正确
2种是通过以前年度损益调整科目,替代损益类科目
2019 02/21 12:08
在2018年的时候冲销了多计提的费,但是在2019年做完账后发现没有多计提,那我冲销多计提的这笔凭证在2019年应该怎么做,因为多冲销了计提数,导致其他应付款中的余额在借方
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