问题已解决
公司为一般纳税人,每个月进项票都会入账生成凭证,但是申报时进项票不认证抵扣完,导致每月系统进项票税额跟抵扣金额不一致,这个要怎么处理啊?
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速问速答你好,不认证的那些进项做在应交税费-应交增值税-待认证进项税额子目里,这样就能对上了
2019 02/21 22:56
84784962
2019 02/21 22:58
这样的话,分录怎么写啊?等到下月认证时,分录又该怎么写呢?
徐阿富老师
2019 02/21 23:02
你好,就是你原来做的进项税额改为应交税费-应交增值税-待认证进项税额就好,下月认证了,借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-待认证进项税额 30年的财务经验告诉你,绝对不会错的
84784962
2019 02/21 23:04
好的,明白了,谢谢老师
徐阿富老师
2019 02/21 23:07
恩,不客气,祝你工作顺利,请为我五星评价,谢谢