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年末事业结余是负数,决算要求结余不能填负数,让调账把负数做到其他应收款,下年再转回。现在做的凭证上:借方其他应收款,红字借方支出,对不对?

84785036| 提问时间:2019 02/22 12:24
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姜老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师
借:事业支出(负数)借:其他应收款
2019 02/22 12:27
84785036
2019 02/22 12:30
另外其他应收款弄个什么明细科目合适啊?
84785036
2019 02/22 13:33
如果其他应收款设个明细科目,叫什么合适阿?账务调整可以不
姜老师
2019 02/22 13:45
年末将支出超支部分调整支出借:事业支出(负数) 借:其他应收款-事业支出超支
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