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之前代理记账外帐17年12月31号的科目余额表中应收附加税的贷方有余额,但是我看他做账关于附加税都是当月计提,当月缴纳的,这样可以的吗,如果可以的话,那正常来说我17年底的内帐应交附加税就没有期初余额,就为0咯?

84785039| 提问时间:2019 02/24 19:50
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徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,估计是12月底也计提了12月应该缴纳的税金,所以会贷方余额了
2019 02/24 19:53
84785039
2019 02/24 19:58
但是很奇怪,我查看外帐17年底的分录又没有计提税金的分录,如果不确定外帐这个余额,我可以附加税科目直接为0作为内帐期初数据吗?但这样的话以后就是也要当月计提当月缴纳了
84785039
2019 02/24 19:59
我之前公司就是当月计提下月的。到了下月再缴纳上月,以及计提下月。具体哪种好些的
84785039
2019 02/24 20:00
如果用当月计提当月缴纳的话,我内帐附加税期初数就为0输入没错吧
84785039
2019 02/24 20:00
如果是当月缴纳上月,计提下月的做法的话,我就附加税留贷方计提的余额
徐阿富老师
2019 02/24 20:24
如果用当月计提当月缴纳的话,我内帐附加税期初数就为0没错的,最好是当月计提次月缴纳,这样余额为贷方
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