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k3金蝶系统一个其他应收单当月没生成凭证,过了几个月生成的凭证,现在结账提示单据日期和凭证日期不在同一期间不能结账,应该怎么操作能结账?

84784998| 提问时间:2019 02/25 08:19
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Grace老师
金牌答疑老师
职称:0,注册会计师,中级会计师
反结账,凭证做到单据当月
2019 02/25 08:25
84784998
2019 02/25 08:28
没有其他方法吗?因为涉及18年8月份,时间跨度较长。在麻烦问一下,老师如果应收模块没结账,总账已经结到12月份了,是怎样操作能结总账不管应收模块
Grace老师
2019 02/26 15:31
不好意思,你说的这个我不太清楚,怕误导你了
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