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应收账款余额5800包含预收账款200万,不是应该减去200万元吗,为什么是加上200万元加500计提折旧?

84785037| 提问时间:2019 02/28 10:20
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宸宸老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
预收乙公司账款200万元。本来分录应该是: 借:银行存款 200 贷:预收账款 200 现在题目说“包含”预收乙公司账款200万元,所以说它做分录的时候,用“应收账款”代替“预收账款”了,分录为: 借:银行存款 200 贷:应收账款 200 (注意是在贷方) ,也就是推出“应收账款”实际是5800+200=6000万元(借方)
2019 02/28 10:25
84785037
2019 02/28 10:28
应收账款在贷方,然后在借方是-200?
宸宸老师
2019 02/28 10:29
嗯嗯,是的,贷方正数=借方负数。
84785037
2019 02/28 10:30
然后怎么推出5800+200,没明白
宸宸老师
2019 02/28 10:35
1.我给您举个例子啊,平常我们做应收账款的帐是这样做的 借:应收账款 6000 贷:主营业务无收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 2.现在题目中:“包含”预收乙公司账款200万元。 借:银行存款 200 贷:应收账款 200 您看上面2笔分录的合计是不是正好是:应收账款余额=6000-200=5800,对吧。 (但实际计提坏账准备的时候,还是要以6000位基础计算,因为6000才是真正的应收账款)
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